|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1499887-78-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
|
Fecha de Envío |
28-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Til Til - Taller Mosaico |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Cancelación por imposibilidad de ejecución del servicio por motivos operativos. Se informa a la entidad compradora para dejar sin efecto la OC. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
|
|
R.U.T. |
62.000.970-9 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OTEC INNOVA |
|
Razón Social |
EDUCARE OTEC SPA
|
|
R.U.T. |
77.871.725-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
OTEC INNOVA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60122603
| Herramientas de mosaico | 125 | Hora | Taller de mosaico para IP- IRC Tiltil desde el 28 de enero 2026 hasta el 06 de marzo 2026. | |
$ 47.920,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.990.000
|
$ 5.990.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.990.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 5.990.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.