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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-1055-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1053-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
1040877 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-08-2025 |
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Proveedor |
Carolina Fuentes |
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Razón Social |
CAROLINA VANESSA FUENTES CANDIA
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R.U.T. |
17.123.541-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carolina Fuentes |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52121511
| Cubrecamas | 1 | Paquete | ROPA DE CAMA, PARA ENTREGAR A FAMILIAS DE LA COMUNA, DESPACHO PARCIALIZADO EN BODEGA SOCIAL, UBICADA EN TOCORNAL GREZ #047, OFERENTES DEBEN ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA (COBERTOR, O PLUMON, DE CUANTAS PLAZAS, MATERIAL, RELLENO , SI ES ELASTICADA PIEZA INFERIOR, ETC) DE NO ADJUNTAR COTIZACION CON TODOS LOS DETALLES DE LO REQUERIDO, LAS OFERTAS NO SERAN EVALUADOS, ADEMAS LA ENTREGA DEBE SER PARCIALIZADA. | |
$ 5.478.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.478.300
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$ 5.478.300
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Total Neto
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$ 5.478.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.040.877
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$ 6.519.177
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.