Orden de Compra. Nº3190-208-AG24 "MANTENCION PREVENTIVA VEHICULO FISCAL L-070 DEPENDIENTE DE LA CAPUERTORBO SEGUN COMPRA AGIL 3190-203-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-208-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA VEHICULO FISCAL L-070 DEPENDIENTE DE LA CAPUERTORBO SEGUN COMPRA AGIL 3190-203-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 S2-440-05DW del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2024
TítuloDescripción
CONTACTO ENTREGAJORGE REYES TELEFONO  934991311
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ALBERTO PEREZ URRUTIA
Razón Social LUIS ALBERTO PEREZ URRUTIA
R.U.T. 9.011.519-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS ALBERTO PEREZ URRUTIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1UnidadMANTENCION PREVENTIVA L-070 DEP. CAPUERTORBO  $ 953.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 953.000 $ 953.000
Total Neto $ 953.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 953.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.011.519-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.