Orden de Compra. Nº
2039-55-AG25
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDDA DE FOCALIZACION DE LA SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
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Recuerde que el responsable del pago es Serplac IX Región
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2039-55-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDDA DE FOCALIZACION DE LA SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Serplac IX Región
Razón Social
Serplac IX Región
R.U.T.
60.103.010-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1127 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Serplac IX Región
R.U.T.
60.103.010-1
Dirección de Facturación
Manuel Bulnes N°590 piso 7
Comuna
Temuco
Impuesto
42240,61
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Bulnes N°590 piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAKI LIMITADA
Razón Social
COMERCIAL MAKI LIMITADA
R.U.T.
77.659.261-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MAKI LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121711
Rotuladores
6
Unidad
Destacador verde claro
Destacador verde claro
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
31201512
Cinta Transparente
5
Unidad
Cinta embalaje
Cinta embalaje
$ 867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.335
$ 4.335
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
lápiz gel liquido azul punta bola 0.7 mm
lápiz gel liquido azul punta bola 0.7 mm
$ 867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.404
$ 10.404
44121802
Líquido corrector
6
Unidad
Correctores lápiz
Correctores lápiz
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.826
$ 2.826
44121708
Marcadores
12
Unidad
plumones negros
plumones negros
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.640
$ 5.640
43211708
Trackballs y mouse de computador
3
Unidad
Teclado y mouse inalámbrico
$ 14.722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.166
$ 44.166
31201512
Cinta Transparente
6
Unidad
Scotch 12x25 x3m
$ 133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
44121801
Cinta correctora
6
Unidad
Correctores de cinta
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.622
$ 2.622
44122019
Cajas de archivo o accesorios
20
Unidad
Caja mega box
$ 3.354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.080
$ 67.080
44122011
Carpetas para archivos
40
Unidad
Carpeta cartulina blanca
$ 421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.840
$ 16.840
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad
pilas AA
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.060
$ 8.060
26111702
Pilas alcalinas
20
Unidad
Pilas AAA
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.060
$ 8.060
44122001
Archivadores de fichas
32
Unidad
Archivadores oficio
$ 1.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.472
$ 49.472
Total Neto
$ 222.319
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.241
TOTAL OC
$ 264.560
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.