Orden de Compra. Nº
3068-26-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-8-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Abastecimiento Aviación Naval
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3068-26-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-8-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3068-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL
Razón Social
Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T.
61.935.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro de Abastecimiento Aviación Naval
R.U.T.
61.935.900-3
Dirección de Facturación
Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
Comuna
Concón
Impuesto
322798,6
Dirección de Envío de la Factura
Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL COLOR
Razón Social
JAIME PATRICIO AMO BOSONI
R.U.T.
9.802.603-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL COLOR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable
20
Unidad
ADHESIVO
ADHESIVO AGOREX 60 DE 1 LITRO HENKEL. SE ADJUNTA FOTO. VALOR INCLUYE FLETE.
$ 13.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 263.500
$ 263.500
12161902
Detergentes surfactantes
60
Unidad
LIMPIADOR DE CONTACTOS
LIMPIACONTACTO SPRAY 400 CC REX. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. VALOR INCLUYE FLETE.
$ 2.253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.180
$ 135.180
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
25
Unidad
SILICONA ALTA TEMPERTATURA
SILICONA ALTA TEMPERATURA ROJA 85 GR. SOUDAL. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. VALOR INCLUYE FLETE.
$ 1.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
31162001
Puntas
50
Unidad
PUNTA PHILLIPS ¼”
PUNTA PHILLIPS N2 DE 14 X 1 GESTAR. VALOR INCLUYE FLETE.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
20
Unidad
SILICONA
SILICONA SPRAY 420 ML WINNEX. SE ADJUNTA FOTO. VALOR INCLUYE FLETE.
$ 1.927,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.540
$ 38.540
27112801
Brocas
50
Unidad
BROCA CILINDRICA 1/8”
BROCA CILINDRICA PARA METAL HSS 18 SCMC. VALOR INCLUYE FLETE.
$ 455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.750
$ 22.750
27112801
Brocas
50
Unidad
BROCA CILINDRICA 3/16”
BROCA CILINDRICA PARA METAL HSS 316 SCMC. VALOR INCLUYE FLETE.
$ 549,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.450
$ 27.450
23131507
Tela para lijar
500
Unidad
LIJA ALUMINIO GRANO 100
PLIEGO LIJA AL AGUA OXIDO DE ALUMINIO GR 100 NORTON. SE ADJUNTA FOTO. VALOR INCLUYE FLETE.
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.000
$ 122.000
23131507
Tela para lijar
600
Unidad
LIJA ALUMINIO GRANO 180
PLIEGO LIJA AL GUA OXIDO DE ALUMINIO GR 180 NORTON. SE ADJUNTA FOTO. VALOR INCLUYE FLETE.
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.400
$ 146.400
23131507
Tela para lijar
600
Unidad
LIJA ALUMINIO GRANO 240
PLIEGO LIJA AL AGUA OXIDO DE ALUMINIO GR 240 NORTON. SE ADJUNTA FOTO. VALOR INCLUYE FLETE.
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.400
$ 146.400
23131507
Tela para lijar
600
Unidad
LIJA ALUMINIO GRANO 320
PLIEGO LIJA AL AGUA OXIDO DE ALUMINIO GR 320 NORTON. SE ADJUNTA FOTO. VALOR INCLUYE FLETE.
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.400
$ 146.400
23131507
Tela para lijar
600
Unidad
LIJA ALUMINIO GRANO 400
PLIEGO LIJA AL AGUA OXIDO DE ALUMINIO GR 400 NORTON. SE ADJUNTA FOTO. VALOR INCLUYE FLETE.
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.400
$ 146.400
23131507
Tela para lijar
500
Unidad
LIJA ALUMINIO GRANO 600
PLIEGO LIJA AL AGUA OXIDO DE ALUMINO GR 600 NORTON. SE ADJUNTA FOTO. VALOR INCLUYE FLETE.
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.000
$ 122.000
31162001
Puntas
30
Unidad
PUNTA PHILLIPS ¼”
PUNTA PHILLIPS N1 DE 14 GESTAR. VALOR INCLUYE FLETE.
$ 209,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.270
$ 6.270
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
20
Tubo
SILICONA
CARTUCHO SILICONA TRANSPARENTE CON FUNGICIDA 300 ML. SOUDAL. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. VALOR INCLUYE FLETE.
$ 2.694,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.880
$ 53.880
23201102
Recipiente aspirador a presión ambiental
5
Unidad
ACEITERA
ACEITERA METALICA CAPACIDAD 500 CC TRUPER. SE ADJUNTA FICHA TECNICA VALOR INCLUYE FLETE.
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.520
27112801
Brocas
50
Unidad
BROCA CILINDRICA ¼”
BROCA CILINDRICA PARA METAL HSS 14 SCMC. VALOR INCLUYE FLETE.
$ 865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.250
$ 43.250
23131507
Tela para lijar
500
Unidad
LIJA ADHESIVA 6”
LIJA CIRCULAR ADHESIVA 6 GR 100 NORTON. VALOR INCLUYE FLETE.
$ 446,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 223.000
$ 223.000
Total Neto
$ 1.698.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 322.799
TOTAL OC
$ 2.021.739
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.