Orden de Compra. Nº3337-378-SE25 "SERV.ALIM.PERS-GUARDIA DIVSAL JUL'25 (C.21/24)"
Recuerde que el responsable del pago es DIVISION DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3337-378-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SERV.ALIM.PERS-GUARDIA DIVSAL JUL'25 (C.21/24)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3337-11-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Salud - DIVSAL
Razón Social DIVISION DE SALUD
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días PAGO A 60 DÍAS POR CONTRATO VIGENTE.
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIVISION DE SALUD
R.U.T. 61.101.032-K
Dirección de Facturación Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
Comuna *
Impuesto 88797,64
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.425.714-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos62Unidad no definidaServicio de alimentación para el personal de guardia del Edificio Corporativo de la DIVSAL, mes de Julio 2025 (cuota 21/24).Colaciones mes de Julio 2025, para el personal de guardia del Edificio Corporativo de la DIVSAL. Conforme al contrato vigente. $ 7.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.356 $ 467.356
Total Neto $ 467.356
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.798
TOTAL OC $ 556.154


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.