Orden de Compra. Nº1133261-71-AG25 "P01 - MFG MATERIALES GESTION DE PERSONAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1133261-71-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra P01 - MFG MATERIALES GESTION DE PERSONAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 859 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación CALLE INFANTE N° 740
Comuna Copiapó
Impuesto 131728,9
Dirección de Envío de la Factura CALLE INFANTE N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL AZUL SPA
Razón Social COMERCIAL AZUL SPA
R.U.T. 77.597.404-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL AZUL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Materiales de acabado150UnidadLANYARD SIN LOGO COLOR AZUL REY   $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200
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Materiales de acabado150UnidadPORTACREDENCIAL DE ACRILICO MEDIDAS 9.2 X 6 CMS  $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.050 $ 43.050
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Materiales de acabado150UnidadTARJETAS CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN D PVC COLOR BLANCO MEDIDAS: ANCHO : 85 X 53 MM LARGO : 85,85 MM GROSOR : 0.76 MM MATERIAL VLORURO DE POLIVINILO P(PVC)  $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
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Materiales de acabado20UnidadCAJA DE ARCHIVO AMERICANA MEMPHIS  $ 5.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.720 $ 102.720
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Materiales de acabado30UnidadCAJA DE ARCHIVO MAMPHIS AMERICANA MEDIDAS: ALTO 26 CMS. ANCHO : 30 CMS LARGO : 40,5 CMS COLOR : CAFE MATERIAL : CELULOSA   $ 5.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.080 $ 154.080
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Materiales de acabado5Paquete PAQUETES DE 100 UNIDADES FUNDAS PLASTICAS TRANSARENTES TAMAÑO OFICIO  $ 4.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.310 $ 20.310
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Materiales de acabado5PaquetePAQUETES DE 100 UNIDADES FUNDAS PLASTICAS TRANSARENTES TAMAÑO CARTA  $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
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Materiales de acabado50PaqueteTOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES  $ 1.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.700 $ 94.700
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Materiales de acabado50FrascoALCOHOL DESINFECTANTE PARA MANOS 340 ML CON DOSIFICADOR  $ 2.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.600 $ 134.600
Total Neto $ 693.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.729
TOTAL OC $ 825.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.