Orden de Compra. Nº3174-49-AG25 "ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO PARA PM-2513"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3174-49-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO PARA PM-2513
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007/01125dx del sistema CGU+PLUS GUBERNAMENT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946
Comuna Antofagasta
Impuesto 16281,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gatica Hermanos SpA
Razón Social MONTAJE, INGENIERIA, OBRAS CIVILES Y SERVICIOS GENERALES GATICA HERMAN
R.U.T. 76.797.702-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gatica Hermanos SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas5UnidadKIT SILICONA/RENOVADOR EN SPRAY PARA VEHICULOSKIT SILICONA/RENOVADOR EN SPRAY PARA VEHICULOS $ 8.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.935 $ 40.935
47121811
Limpiadoras de conductos3UnidadLIMPIA CONTACTO ELECTRICO SONAX 400 MLLIMPIA CONTACTO ELECTRICO SONAX 400 ML $ 7.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.582 $ 21.582
31211901
Paños para herramientas3UnidadSET DE PAÑOS MICROFIBRASET DE PAÑOS MICROFIBRA $ 5.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.273 $ 15.273
31211901
Paños para herramientas2UnidadROLLO PAÑO MULTIUSO MAXWIPEROLLO PAÑO MULTIUSO MAXWIPE $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Total Neto $ 85.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.281
TOTAL OC $ 101.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.