Orden de Compra. Nº1057539-17435-AG25 "INSUMOS MEDICOS ALMACEN MAYO/2025"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-17435-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS ALMACEN MAYO/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11793 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
Comuna Puerto Montt
Impuesto 51307,6
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MY PARTNER SPA
Razón Social MY PARTNER SPA
R.U.T. 77.614.864-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MY PARTNER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152110
Dispositivos de marcación dental5Unidad1529647 EDTA AL 10% AL 17% LIQUIDO 1 LT 1529647 EDTA AL 10% AL 17% LIQUIDO 1 LT $ 21.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.700 $ 108.700
42152102
Formadores dentales3Unidad1529610 KIT DE FRESAS PARA PROTESIS FIJA TIPO JOTA SUIZA 1529610 KIT DE FRESAS PARA PROTESIS FIJA TIPO JOTA SUIZA $ 38.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.390 $ 114.390
42152111
Endurecedores de material de impresión dental10Unidad1529696 PINCEL APLIC. MULTIBRUSH VERDE REGULAR 2,0 MM. 100 U. 1529696 PINCEL APLIC. MULTIBRUSH VERDE REGULAR 2,0 MM. 100 U. $ 2.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.950 $ 22.950
Total Neto $ 246.040
Descuento $ 0
Cargos $ 24.000
IVA  19  % $ 51.308
TOTAL OC $ 321.348


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.