|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2932-61-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de vehículo fiscal de la DPP San Antoni |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
60.511.054-1 |
|
Dirección de Facturación |
Barros Luco N° 1960, Barrancas |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
296561,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Barros Luco N° 1960, Barrancas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Automotriz Cartoni Ltda. |
|
Razón Social |
AUTOMOTRIZ CARTONI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.019.820-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Automotriz Cartoni Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26112004
| Kits de reparación del embrague | 1 | Unidad no definida | Reparación de Kit de embrague vehículo fiscal de la DPP San Antonio | |
$ 1.560.848,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.560.848
|
$ 1.560.848
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.560.848
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 296.561
|
|
$ 1.857.409
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.