Orden de Compra. Nº3810-1757-SE25 "ADQUISICION INSUMOS COFFEE BREAK CAPACITACION PMG I"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1757-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS COFFEE BREAK CAPACITACION PMG I
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-18-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 8831,39
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral2BidónAGUA MINERAL DE 5 LITROS  $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770 $ 3.770
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1BotellaENDULZANTE LIQUIDO STEVIA  $ 2.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.533 $ 2.533
50201713
Bolsitas de te2CajaTÉ SIMILAR LIPTON YELLOW, SUPREMO-CAJA 100 UN.   $ 5.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.260 $ 10.260
50201706
Café2TarroTARROS CAFE 170 GRS.  $ 5.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.730 $ 11.730
50201706
Café2TarroCAFÉ DECAF - TARRO 100 GRS  $ 4.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.144 $ 9.144
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4kilogramoAZUCAR  $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.996 $ 5.996
52121602
Servilletas2PaqueteSERVILLETAS 33X33 CMS. SIMILAR ELITE, FAVORITA-PAQUETE 100U.  $ 1.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.048 $ 3.048
Total Neto $ 46.481
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.831
TOTAL OC $ 55.312


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.