Orden de Compra. Nº778989-99-AG25 "Adquisición de elementos computacionales para IE"
Recuerde que el responsable del pago es 3a Briagada Acorazada "La Concepción"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778989-99-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos computacionales para IE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 3ra Brigada Acorazada La Concepción - 3RA BRIACO
Razón Social 3a Briagada Acorazada "La Concepción"
R.U.T. 65.081.190-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 OPER INST ACIN 1302 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 3a Briagada Acorazada "La Concepción"
R.U.T. 65.081.190-9
Dirección de Facturación Camino a Mejillones KM 18 s/n
Comuna Antofagasta
Impuesto 9454,4
Dirección de Envío de la Factura Camino a Mejillones KM 18 s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INFOLASER LTDA
Razón Social SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 76.023.573-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INFOLASER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadTONER 280A  $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
44103103
Tóner1UnidadTONER 226A  $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadBOTELLA TINTA T664120 NEGRO  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadBOTELLA TINTA T664220 CYAN  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadBOTELLA TINTA T664320 MAGENTA   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadBOTELLA TINTA T664420 YELLOW  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
Total Neto $ 49.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.454
TOTAL OC $ 59.214


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.