Orden de Compra. Nº
3751-203-AG25
"
Materiales de Cosntrucción por invitación a compra ágil: 3751-66-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3751-203-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Cosntrucción por invitación a compra ágil: 3751-66-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto.Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
174258,5
Dirección de Envío de la Factura
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LAS HORTENSIAS SPA
Razón Social
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA
R.U.T.
76.338.835-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LAS HORTENSIAS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
1
Galón
GALON ANTICORROSIVO NEGRO.
$ 18.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.690
$ 18.690
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
4
Caja
CAJA DE 100 TORNILLOS HEXAGONAL PARA TECHO PUNTA BROCA DE 2 1/2".
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
8
Unidad
PLANCHA ACANALADA POLICARBONATO
$ 14.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.960
$ 114.960
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
2
Unidad
15 UNIDADES SOPORTES PARA PLANCHAS ONDULADAS.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
1
Unidad
40 UNIDADES PERNOS ANCLAJE 1/2" X 4 1/4".
$ 31.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.250
$ 31.250
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
10
Unidad
PERFIL CUADRADO METÁLICO PILARES 50X50X3MM.
$ 27.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.700
$ 279.700
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
20
Unidad
PERFIL RECTANGULAR 20X40X2MM.
$ 11.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 232.600
$ 232.600
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
10
Unidad
FLANCHE 120X120X5MM PERFORADOS A COORDINAR.
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
20
Unidad
DISCOS DE CORTE DE 4 1/2.
DISCOS DE CORTE DE 4 1/2.
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
2
Unidad
BROCHA DE 3".
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
4
kilogramo
ELECTRODO 6011 3/32.
ELECTRODO 6011 3/32.
$ 3.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
5
Metro Cúbico
GRAVILLA, COORDINAR VACIADO.
$ 31.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.250
$ 156.250
Total Neto
$ 917.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 174.258
TOTAL OC
$ 1.091.408
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.