Orden de Compra. Nº1057421-1198-SE25 "CS- Coffe Breack Capacitación - Programa Brechas en Salud Mental (MHGAP) Folio 47.150 Req -481-Ítem 2201001003 Req (cfg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-1198-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- Coffe Breack Capacitación - Programa Brechas en Salud Mental (MHGAP) Folio 47.150 Req -481-Ítem 2201001003 Req (cfg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-30-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2723
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 140504,23905
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVINTAL LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION SERVINTAL LIM
R.U.T. 77.288.825-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVINTAL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café150UnidadCOFFE DIVIDIDO EN 5 DÍAS (PREVIA CORDINACIÓN) 10 AM: CAFÉ, TÉ, TAPADITO PÓLLO CIBOULLETE, TROZO DE DULCE (PIE DE LIMÓN O KUCHEN) 15 PM: CAFÉ, TÉ, FAJITAS, GALLETAS JUGOS. COFFE DIVIDIDO EN 5 DÍAS (PREVIA CORDINACIÓN) 10 AM: CAFÉ, TÉ, TAPADITO PÓLLO CIBOULLETE, TROZO DE DULCE (PIE DE LIMÓN O KUCHEN) 15 PM: CAFÉ, TÉ, FAJITAS, GALLETAS JUGOS. $ 4.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.500 $ 739.496
Total Neto $ 739.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.504
TOTAL OC $ 880.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.