Orden de Compra. Nº2422-1074-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1079-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1074-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1079-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.003 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
Comuna Puente Alto
Impuesto 696388
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORVALAN VILLARROEL LTDA
Razón Social CORVALAN VILLARROEL LIMITADA
R.U.T. 79.622.710-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CORVALAN VILLARROEL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101606
Esparcidoras de gravilla1PaqueteADQUISICION DE ARIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA, LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS DE FORMA PARCIAL, PREVIA COORDINACIÓN, ENTREGADOS A PISO Y DISPUESTO EN EL LUGAR INDICADO, EN LA COMUNA DE PUENTE ALTO, PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR VEHICULO (TOLVA) Y PERSONAL NECESARO PARA LABORES DE TRASLADO, DESCARGA Y DISPOSICION DEL MATERIAL, OFERENTES DEBEN ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA, CASO CONTRARIO NO SERAN CONSIDERADOS EN LA EVALUACION.  $ 3.665.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.665.200 $ 3.665.200
Total Neto $ 3.665.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 696.388
TOTAL OC $ 4.361.588


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.647.874-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.