Orden de Compra. Nº2065-475-AG25 "Insumos medicos. Cotizacion compra ágil: 2065-414-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2065-475-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos medicos. Cotizacion compra ágil: 2065-414-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Puerto Saavedra
Razón Social SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA
R.U.T. 61.602.299-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 946
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA
R.U.T. 61.602.299-7
Dirección de Facturación Los Araucanos # 42, Saavedra, Puerto Saavedra, Región de la Araucanía
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 33487,5
Dirección de Envío de la Factura Los Araucanos # 42, Saavedra, Puerto Saavedra, Región de la Araucanía
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C&S SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA C & S SPA
R.U.T. 77.714.157-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C&S SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Jeringas médicas con aguja100UnidadJERINGA 20 CC SIN AGUJA PUNTA LUER LOCK C/TOPE GOMA IMPORTANTE: Incluir en la factura detalle del LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO de los productos. $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
42142609
Jeringas médicas con aguja500UnidadJERINGA P/TUBERCULINA 1 CC CON AGUJA UD 27 G X 1/2 IMPORTANTE: Incluir en la factura detalle del LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO de los productos. $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
42311505
Vendas o vendajes para uso general230UnidadTELA ADHESIVA MICROPOROSA RLL 2.5 MM X 9.1 MT IMPORTANTE: Incluir en la factura detalle del LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO de los productos. $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.750 $ 120.750
42311505
Vendas o vendajes para uso general30UnidadVENDA ELASTICA UD 10 CM X 5,5 MT IMPORTANTE: Incluir en la factura detalle del LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO de los productos. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 176.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.488
TOTAL OC $ 209.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.