Orden de Compra. Nº3947-994-SE24 "BENEFICIO SOCIAL D.A.N°9188"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-994-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO SOCIAL D.A.N°9188
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-116-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007004 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 68158,51
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA TRICAUCO
Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA
R.U.T. 77.038.292-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA TRICAUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1UnidadCAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°2488, CONSISTENTE EN : 1 TE SANITARIA 40MM 12 TUBO SANITARIO 110 6 TUBO SANITARIO 2 CODO 110X45 2 CODO 110X90 1 CODO 75X90 3 TUBO SANITARIO 75MM 1 TEE HIDRAULICO DE 20MM 1 CODO 75X45 4 CODO 20 MM HIDRAULICO 2 TERMINAL HI20MM 2 TAPA GORRO SOSO 12 3 CAÑERIA PVC 12 6 MTS 1 ARTEFACTO SANITARIOS 100 TORNILLO PARA MADERA 158 100 TORNILLO PARA VULCANITA 4 SILICONAS MULTIUSO 1 ADHESIVO PARA PVC 1 FOSA SEPTICA 1200 LTS 1 ESTANQUE PLASTICO 1000 LTSCAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°2488 $ 358.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.729 $ 358.729
Total Neto $ 358.729
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.159
TOTAL OC $ 426.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.