Orden de Compra. Nº3679-5008-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-137-COT25. POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS DE TALLERES DE ESTIMULACIÓN DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AÑO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3679-5008-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-137-COT25. POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS DE TALLERES DE ESTIMULACIÓN DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AÑO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
Comuna San Esteban
Impuesto 59880,4
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cabezas soluciones ya spa
Razón Social CABEZAS SOLUCIONES SPA
R.U.T. 77.671.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal cabezas soluciones ya spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2CajaCAJA DE TE (100 UNIDADES POR CAJA) EQUIVALENTE LIPTON   $ 7.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.044 $ 14.044
50202304
Jugos y néctar envasados12UnidadJUGO NECTAR 1,5 lt, SIN AZUCAR, SABORES VARIOS.   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.056 $ 19.056
50202310
Agua mineral144UnidadAGUA MINERAL SIN GAS, 600CC C/U  $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.136 $ 53.136
50221202
Cereales en barra180UnidadBARRA DE CERERAL 15G, SIN AZUCAR, SABORES DIFERENTES.   $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.520
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta180UnidadCOMPOTA DE FRUTAS 90GRS C/U, SIN AZUCAR, SABORES VARIOS.   $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.580 $ 77.580
50181905
Galletas dulces o pastelitos84UnidadGALLETA DE INTEGRAL ARROZ 20GRS, CON CHOCOLATE, EQUIVALENTE A MIZOS   $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.416 $ 31.416
50201709
Café instantáneo2UnidadCAFE DESCAFEINADO INSTANTANEO 170GRS, EQUIVALENTE A NESCAFE   $ 7.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.768 $ 15.768
50202304
Jugos y néctar envasados8PackPACK DE JUGO NECTAR 24 UNIDADES, 200CC C/U, SABORES VARIOS.   $ 7.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.640 $ 56.640
Total Neto $ 315.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.880
TOTAL OC $ 375.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.