Orden de Compra. Nº
3679-5008-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-137-COT25. POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS DE TALLERES DE ESTIMULACIÓN DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AÑO 2025
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3679-5008-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-137-COT25. POR LA COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS DE TALLERES DE ESTIMULACIÓN DEL CESFAM DE SAN ESTEBAN, CON CARGO AL PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AÑO 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
Comuna
San Esteban
Impuesto
59880,4
Dirección de Envío de la Factura
LOS AROMOS 363 SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
cabezas soluciones ya spa
Razón Social
CABEZAS SOLUCIONES SPA
R.U.T.
77.671.935-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
cabezas soluciones ya spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
CAJA DE TE (100 UNIDADES POR CAJA) EQUIVALENTE LIPTON
$ 7.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.044
$ 14.044
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Unidad
JUGO NECTAR 1,5 lt, SIN AZUCAR, SABORES VARIOS.
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.056
$ 19.056
50202310
Agua mineral
144
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS, 600CC C/U
$ 369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.136
$ 53.136
50221202
Cereales en barra
180
Unidad
BARRA DE CERERAL 15G, SIN AZUCAR, SABORES DIFERENTES.
$ 264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.520
$ 47.520
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
180
Unidad
COMPOTA DE FRUTAS 90GRS C/U, SIN AZUCAR, SABORES VARIOS.
$ 431,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.580
$ 77.580
50181905
Galletas dulces o pastelitos
84
Unidad
GALLETA DE INTEGRAL ARROZ 20GRS, CON CHOCOLATE, EQUIVALENTE A MIZOS
$ 374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.416
$ 31.416
50201709
Café instantáneo
2
Unidad
CAFE DESCAFEINADO INSTANTANEO 170GRS, EQUIVALENTE A NESCAFE
$ 7.884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.768
$ 15.768
50202304
Jugos y néctar envasados
8
Pack
PACK DE JUGO NECTAR 24 UNIDADES, 200CC C/U, SABORES VARIOS.
$ 7.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.640
$ 56.640
Total Neto
$ 315.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.880
TOTAL OC
$ 375.040
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.