Orden de Compra. Nº3810-2350-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES CON EL FÍN DE REALIZAR DOS ESCUELITAS POR UN DÍA DE "PINTURA EN TELA" Y "BANDERINES BORDADOS". ESTO EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA, ACTIVIDAD CONTEMPADA EN EL PROGRAMA MUJERES DIVERSAS, PROTAGONISTAS Y ACTIV"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-2350-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES CON EL FÍN DE REALIZAR DOS ESCUELITAS POR UN DÍA DE "PINTURA EN TELA" Y "BANDERINES BORDADOS". ESTO EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA, ACTIVIDAD CONTEMPADA EN EL PROGRAMA MUJERES DIVERSAS, PROTAGONISTAS Y ACTIV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 23609,4
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D"talles
Razón Social OLGA ANGELICA CACERES MIRANDA
R.U.T. 11.894.342-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal D"talles
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151702
Hilo de algodón20UnidadHILO OVILLO DE 100 GR. COLOR AZUL PIEDRA ALGODÓN-UNIDAD,  $ 2.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080
53141627
Agujas de ganchillo15UnidadCROCHET MANGO SILICONA N°2,5-UNIDAD  $ 2.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.795 $ 33.795
60121903
Pieles para manualidades15PaqueteCARPETA PAÑOLENCI 6 PLIEGOS 6 COLORES-CARPETA  $ 2.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.385 $ 44.385
Total Neto $ 124.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.609
TOTAL OC $ 147.869


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.