Orden de Compra. Nº3305-290-AG25 "Orden de Compra ágil: 3305-230-COT25 Material para taller de brigada Esc D-1228"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3305-290-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 3305-230-COT25 Material para taller de brigada Esc D-1228
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 69.141.801-4
Dirección de Facturación San Diego 431
Comuna Tucapel
Impuesto 29480,4
Dirección de Envío de la Factura San Diego 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANFU CHILE SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ANGELA FUENTES SPA
R.U.T. 77.919.245-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANFU CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261501
Cubiertas y cajas de plástico1Unidadcaja de plástico de 20 litros   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
55121725
Kits de señalización4Unidadpaletas de señalización 2 pare y 2 siga ( imagen de referencia en documento adjunto )   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.960 $ 59.960
46181531
Ropa reflectante o accesorios4Unidadconos de seguridad reflectante de 28 pulgadas c/u   $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.960 $ 47.960
53102504
Guantes o manoplas25Parguantes blancos de algodón con broches (foto de referencia en documento adjunto)   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.250 $ 37.250
Total Neto $ 155.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.480
TOTAL OC $ 184.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.