Orden de Compra. Nº2380-1465-AG25 "OS 14191 ELEMENTOS DE CARGA PARA MOVIL MUNICIPAL DOPER (MAP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1465-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra OS 14191 ELEMENTOS DE CARGA PARA MOVIL MUNICIPAL DOPER (MAP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR N°300
Comuna Copiapó
Impuesto 174990
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gerardo gonzalez
Razón Social INGENOR SPA
R.U.T. 76.668.258-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gerardo gonzalez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101722
Cadenas transportadoras4Unidadcadena g80 de amarre de carga x 6mt con ganchos, certificada segun NCH 1258/02-2005 (cadena 5/16" 88mm)  $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.000 $ 284.000
24101728
Soportes de transportador10Unidadsoporte metálico para cuñas  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
26111805
Tensores de correa4Unidadtensor de cadena tipo chicharra 1/2"-5/8", certificada según NCH 3395/1  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
27112504
Cuñas8Unidadcuña de rueda antideslizante para vehículos ligeros  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
27112504
Cuñas4Unidadkit de cuña para camiones con porta cuña  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
24101611
Eslingas20Unidadprotector de cantos vivos para eslingas  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 921.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.990
TOTAL OC $ 1.095.990


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.282.938-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.