Orden de Compra. Nº3613-793-SE24 "ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA COLEGIO JOAQUIN VICUÑA LARRAIN (DAEM)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3613-793-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA COLEGIO JOAQUIN VICUÑA LARRAIN (DAEM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 921/daem del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación Chacabuco N° 502
Comuna Vicuña
Impuesto 7486,5947
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA
Razón Social COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA
R.U.T. 76.064.308-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina10Unidad no definidaPLIEGOS GOMA EVA COLOR PLATEADO   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
14121503
Cartulina50Unidad no definidaPLIEGOS GOMA EVA COLORES PASTELES 40X60  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.700 $ 22.689
31201515
Cintas de papel3Unidad no definidaCINTA MASKING 24MM   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
60141018
Pompones1Bolsa POMPONES DIFERENTES COLORES   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
60123401
Ojos móviles no autoadhesivos4BolsaOJITOS LOCOS X 30 UND   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.866
Total Neto $ 39.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.487
TOTAL OC $ 46.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.