Orden de Compra. Nº4879-240-AG25 "Insumos CECREA 4879-240-ag25"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4879-240-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos CECREA 4879-240-ag25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI de la Cultura las Artes patrimon Tarapacá
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 65.819.650-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 471 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 65.819.650-2
Dirección de Facturación Baquedano N° 1073
Comuna Iquique
Impuesto 317011,2
Dirección de Envío de la Factura Baquedano N° 1073
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BE SOLUTIONS E.I.R.L.
Razón Social BE SOLUTIONS, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BRUNO ESPINOZA E.I.R.L.
R.U.T. 77.572.245-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BE SOLUTIONS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181909
Galletas saladas1Unidaddetalles en cotizador adjunto  $ 1.668.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.668.480 $ 1.668.480
Total Neto $ 1.668.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 317.011
TOTAL OC $ 1.985.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.