Orden de Compra. Nº1233616-7384-SE25 "TIMBRES JEFE (A) PARTICIPACIÓN, JEFE (A) COMUNICACIONES Y ENCARGADO (A) GÉNERO SCI N°1455 PROGRAMA 01"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233616-7384-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra TIMBRES JEFE (A) PARTICIPACIÓN, JEFE (A) COMUNICACIONES Y ENCARGADO (A) GÉNERO SCI N°1455 PROGRAMA 01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233616-15-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2266
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora
Comuna San Carlos
Impuesto 8797
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PROCESO DE FACTURA

LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor german salvador gorostiaga arriagada
Razón Social GERMÁN SALVADOR GOROSTIAGA ARRIAGADA
R.U.T. 9.681.550-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal german salvador gorostiaga arriagada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y sellos1UnidadTIMBRE REDONDO DE 3X3 CM DE GOMA COLOR AZUL JEFE (A) COMUNICACIONES  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
44121604
Timbres y sellos1UnidadTIMBRE REDONDO DE 3X3 CM DE GOMA COLOR AZUL ENCARGADO (A) GÉNERO  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
60121702
Tinta para timbres1UnidadTINTAS PARA TIMBRES COLOR AZUL 24 ML  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
44121604
Timbres y sellos1UnidadTIMBRES REDONDOS 3X3 CM DE GOMA COLOR AZUL (JEFE (A) PARTICIPACIÓN)  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
Total Neto $ 46.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.797
TOTAL OC $ 55.097


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.