Orden de Compra. Nº3268-725-AG25 " 210 GA 11/2025 ADQ. ARTICULOS DE ASEO. 3268-688-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-725-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 210 GA 11/2025 ADQ. ARTICULOS DE ASEO. 3268-688-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040210000000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 32364,98
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10BidónBIDON DE CLORO FORMATO 4 LITROS.CLORO CONCENTRADO TRADICIONAL IMPEKE 4LT. $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.270 $ 22.270
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15UnidadABRILLANTADOR PISOS FLOTANTES 900 ML LAVANDA.ABRILLANTADOR VIRGINIA PISO FLOTANTE 900ML. $ 3.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.520
47131615
Escobillones8UnidadESCOBILLÓN VIRUTEX PRO O EQUIVALENTE USO INTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METÁLICO. ESCOBILLON VIRUTEX INTERIOR MULTIUSO ECONOMICO. $ 1.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.160 $ 13.160
14111703
Toallas de papel6PackTOALLA DE PAPEL TECNOROLL O EQUIVALENTE HOJA SIMPLE 300 M 2 ROLLOS TOALLA DE PAPEL TECNOROLL H/S 300M 2UN $ 12.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.692 $ 73.692
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20ParGUANTES DE LIMPIEZA MULTIUSO IMPEKE O EQUIVALENTE 10 PARES TALLA M Y 10 PARES TALLA L. GUANTE IMPEKE MULTIUSO AMARILLO TALLA L. $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
Total Neto $ 170.342
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.365
TOTAL OC $ 202.707


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.