Orden de Compra. Nº
1049-730-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-811-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1049-730-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-811-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IFOP
Razón Social
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T.
61.310.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
R.U.T.
61.310.000-8
Dirección de Facturación
Blanco 839, "Valparaíso"
Comuna
Valparaíso
Impuesto
11569,1
Dirección de Envío de la Factura
Blanco 839, "Valparaíso"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LTDA.
Razón Social
BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
76.070.686-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42241505
Vendas y cintas rígidas ortopédicas
1
Caja
Parche Curita 100 Unidades
$ 3.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
46181504
Guantes protectores
1
Caja
Guante de latex quirúrgico caja 100 unidades talla L
$ 6.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.700
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia
1
Caja
IBUPROFENO 600 mg
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia
3
Caja
AB LIMON
$ 3.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.040
$ 11.040
42241505
Vendas y cintas rígidas ortopédicas
2
Unidad
Cinta Adhesiva Tipo Plástico con Dispensador 2,5cm
$ 3.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
42241505
Vendas y cintas rígidas ortopédicas
10
Unidad
ALFILER DE GANCHO.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
42241505
Vendas y cintas rígidas ortopédicas
5
Unidad
GAZA ESTERILIZADA (FIRSTAR GAUZE PAD) 7,6 X 7,6 cm
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
42241505
Vendas y cintas rígidas ortopédicas
10
Unidad
GASA DE ESPONJA (FIRSTAR SPONGE) 5X5 cm
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
42241505
Vendas y cintas rígidas ortopédicas
5
Unidad
PARCHE SIN ADHESIVO (FIRSTAR NON-STICK PAD) 5 X 7,5 cm
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
42241505
Vendas y cintas rígidas ortopédicas
5
Sobre
TOALLA LIMPIADORA CON JABON (FIRSTAR SOAP WIPE)
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
42241505
Vendas y cintas rígidas ortopédicas
5
Sobre
TOALLA LIMPIADORA HUMEDA (FIRSTAR WET WIPE) 1 ml
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia
40
Sobre
20 SOBRE TAPSIN 5 g. día y 20 SOBRES TAPSIN 5 g. noche
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
Total Neto
$ 60.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.569
TOTAL OC
$ 72.459
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.