Orden de Compra. Nº3232-127-SE25 "CONVENIO DE SUMINISTRO MANTENCIÓON PREVENTIVA CORR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-127-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MANTENCIÓON PREVENTIVA CORR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3243-22-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Teresa N° 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1
Comuna Santo Domingo
Impuesto 476531,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ElectricService Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRICSERVICE LIMITADA
R.U.T. 76.127.777-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ElectricService Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaCONVENIO DE SUMINISTRO MANTENCIÓON PREVENTIVA CORRECTIVA Y ELECTROMECÁNICA DE FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES COMUNA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN LA FACTURA N° 1209 DEL MES DE MARZOCONVENIO DE SUMINISTRO MANTENCIÓON PREVENTIVA CORRECTIVA Y ELECTROMECÁNICA DE FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES COMUNA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN LA FACTURA N° 1209 DEL MES DE MARZO $ 2.508.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.508.060 $ 2.508.060
Total Neto $ 2.508.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 476.531
TOTAL OC $ 2.984.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.