Orden de Compra. Nº4375-1668-SE25 "DETERGENTES ALIMENTACIÓN CENTRAL JUNIO "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-1668-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra DETERGENTES ALIMENTACIÓN CENTRAL JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-267-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15639
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 36860
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Deep Fly
Razón Social DEEP FLY S.A
R.U.T. 76.419.925-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Deep Fly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes60Litro20-060-351-384-00 LAVALOZA MANUAL, DETERGENTE NEUTRO PARA USO INDUSTRIAL MEDIANTE SISTEMA DE DILUTOR EN COMODATO, SEGUN EE.TT ADJUNTAS.SUMA DISH PLUS Formato de entrega 4 x 5 L, valor ingrsado neto por litro $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
12161902
Detergentes surfactantes40Litro20-060-351-852-00 DETERGENTE LÍQUIDO DESENGRASANTE INDUSTRIAL, DESCARBONIZANTE Y DESMANCHADOR, SEGUN EE.TT ADJUNTAS TITAN 9 MULTIUSO Formato de entrega bi 1 x 20 KG ingreso oferta valor por litro neto $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 194.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.860
TOTAL OC $ 230.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.