Orden de Compra. Nº2111-5228-CM26 "INSUMOS DE ASEO DESPACHO PARCIALIZADO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-5228-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO DESPACHO PARCIALIZADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 519
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna
Impuesto 751275,2
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa
Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA
R.U.T. 76.202.065-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
BOLSA DE BASURA TREMEX 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM4000 (4542567) BOLSA DE BASURA TREMEX 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM(4542567) BOLSA DE BASURA TREMEX 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Curico N°345 Bodega Central $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.744.000 $ 2.744.000
0
2239-8-LR25
PALA DE ASEO IMPEKE PLASTICA CON MANGO 70 CM RM40 (4602360) PALA DE ASEO IMPEKE PLASTICA CON MANGO 70 CM RM(4602360) PALA DE ASEO IMPEKE PLASTICA CON MANGO 70 CM RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Curico N°345 Bodega Central $ 1.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.640 $ 72.640
0
2239-8-LR25
GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE AFELPADO MULTIUSO TALLA L PAR RM40 (4575171) GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE AFELPADO MULTIUSO TALLA L PAR RM(4575171) GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE AFELPADO MULTIUSO TALLA L PAR RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Curico N°345 Bodega Central $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.240 $ 27.240
0
2239-8-LR25
DESENGRASANTE COCINA TREMEX USO PROFESIONAL 5000 ML RM200 (4559135) DESENGRASANTE COCINA TREMEX USO PROFESIONAL 5000 ML RM(4559135) DESENGRASANTE COCINA TREMEX USO PROFESIONAL 5000 ML RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Curico N°345 Bodega Central $ 5.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.200 $ 1.110.200
Total Neto $ 3.954.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 751.275
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.705.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.