Orden de Compra. Nº4284-600-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-308-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-600-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-308-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-308-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 600
Comuna Cunco
Impuesto 317414
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio y Comercializadora Rag Sur Spa
Razón Social SERVICIO Y COMERCIALIZADORA RAG SUR SPA
R.U.T. 76.141.693-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicio y Comercializadora Rag Sur Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1UnidadAdquisición de servicios para desarrollo de actividades de programa infancia de acuerdo al numeral 1.2 detalles de bienes a licitar Linea N°5 90 SANDWICH BARROS LUCO GRANDE 15CM DE DIAMETRO 8.900$ 801.000$ 90 JUGOS NECTAR 200CC 240$ 21.600$ 90 GATORADE 500CC VARIEDAD DE SABORES 1.070$ 96.300$ 390 JUGO NECTAR 200CC VARIEDAD DE SABORES 240$ 93.600$ 390 LECHE SEMIDESCREMADA COLUN 200CC VARIEDAD DE SABORES 480$ 187.200$ 390 CEREAL NESTLE 30GRS VARIEDAD CHOCAPIC,MILO,ZUCOSOS 540$ 210.600$ 390 GALLETAS MINI COSTA 35GRS VARIEDAD DE SABORES 240$ 93.600$ 390 CHOCMAN COSTA 33GRS 190$ 74.100$ 4 CAFÉ NESCAFE FINA SELECCIÓN LIOFILIZADO 200GRS 11.550$ 46.200$ 10 GALLETA DELI COOKIE CLASICA BOLSA 240GRS 2.050$ 20.500$ 10 COYAC YOGUETA SURTIDA FRUTAL 20X17GRS BOLSA DE 20UDSdetalles de bienes a licitar Linea N°5 $ 1.670.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670.600 $ 1.670.600
Total Neto $ 1.670.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 317.414
TOTAL OC $ 1.988.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.