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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1271359-86-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO 1425 / SOFTWARE EDUCATIVO LICEO CACIQUE COLIN / DESDE 1271359-11-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1271359-11-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
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R.U.T. |
70.954.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Sargento aldea 898 |
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Comuna |
Lampa
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Impuesto |
957600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sargento aldea 898 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALIANZA PEDRO DE VALDIVIA LIMITADA |
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Razón Social |
ALIANZA PEDRO DE VALDIVIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.050.426-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALIANZA PEDRO DE VALDIVIA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43232609
| Software de biblioteca | 24 | Unidad | CONTRATACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO – E361
FAVCOR REMITIRSE A BASES TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN | Valor mensual desde 1 de Abril 2025 hasta 31 de marzo del 2027 |
$ 210.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.040.000
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$ 5.040.000
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Total Neto
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$ 5.040.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 957.600
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$ 5.997.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.