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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
911-23-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 911-13-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Tarapacá 130, piso 2 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
48830 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tarapacá 130, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-03-2025 |
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Proveedor |
LANCENTER CHILE |
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Razón Social |
LANCENTER CHILE SPA
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R.U.T. |
76.836.436-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LANCENTER CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212002
| Soportes para monitor | 6 | Unidad | ALZADOR DE
MONITOR O
NOTEBOOK COLOR
NEGRO. | |
$ 21.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.000
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$ 129.000
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46171501
| Candados | 10 | Unidad | CANDADOS DE
SEGURIDAD PARA
NOTEBOOK. | |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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56101501
| Soportes | 6 | Unidad | SOPORTE PARAA
NOTEBOOK CON
VENTILADOR. | |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000
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$ 33.000
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Total Neto
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$ 217.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 40.000
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IVA 19 %
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$ 48.830
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$ 305.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.