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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1216060-39-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC de ágil: 1216060-65-COT25 Gorro con estampado |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Deportes y Recreación Calama
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R.U.T. |
65.109.282-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. Chorrillos 1677, Oficina 307, Torre 2 |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
350550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. Chorrillos 1677, Oficina 307, Torre 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-03-2025 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.
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R.U.T. |
76.358.283-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102503
| Sombreros | 500 | Unidad | Gorro con malla, con logo de la corporación (colores variados). | Gorro con malla, con logo de la corporación (colores variados). |
$ 3.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.845.000
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$ 1.845.000
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Total Neto
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$ 1.845.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 350.550
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$ 2.195.550
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.