Orden de Compra. Nº29-216-SE24 "66-022-24 AFL PP 043 ADQ. DE VESTUARIO ANTARTICO"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-216-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 66-022-24 AFL PP 043 ADQ. DE VESTUARIO ANTARTICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-67-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210216000011506012152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 2235084
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Be Here SpA
Razón Social ABASTECIMIENTOS GENERALES SPA
R.U.T. 77.536.178-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Be Here SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
Bolsos180UnidadBOLSO IMPERMEABLE AZUL BOLSO IMPERMEABLE AZUL $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280.000 $ 8.280.000
42241811
Fajas para hernia112UnidadFAJA LUMBAR FAJA LUMBAR $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
53102701
Uniformes Militares200UnidadGRADO FRONTAL AZUL GRADO FRONTAL AZUL $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
53102701
Uniformes Militares196UnidadPARCHE APELLIDO AZUL PARCHE APELLIDO AZUL $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
53102701
Uniformes Militares93UnidadPARCHE BANDERA CHILENA A COLOR PARCHE BANDERA CHILENA A COLOR $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.400 $ 353.400
53102701
Uniformes Militares179UnidadPARCHE ESCUDO UNIDAD A COLOR PARCHE ESCUDO UNIDAD A COLOR $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.200 $ 680.200
91111703
Vestuario3UnidadTENIDA DE COCINERO TENIDA DE COCINERO $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
91111703
Vestuario6UnidadTENIDA DE MAYORDOMO TENIDA DE MAYORDOMO $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000
91111703
Vestuario3UnidadTENIDA DE PANADERO TENIDA DE PANADERO $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
Total Neto $ 11.763.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.235.084
TOTAL OC $ 13.998.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.