Orden de Compra. Nº
29-216-SE24
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66-022-24 AFL PP 043 ADQ. DE VESTUARIO ANTARTICO
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Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
29-216-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
66-022-24 AFL PP 043 ADQ. DE VESTUARIO ANTARTICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
29-67-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando Logístico
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210216000011506012152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Facturación
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna
El Bosque
Impuesto
2235084
Dirección de Envío de la Factura
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Be Here SpA
Razón Social
ABASTECIMIENTOS GENERALES SPA
R.U.T.
77.536.178-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Be Here SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53121501
Bolsos
180
Unidad
BOLSO IMPERMEABLE AZUL
BOLSO IMPERMEABLE AZUL
$ 46.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280.000
$ 8.280.000
42241811
Fajas para hernia
112
Unidad
FAJA LUMBAR
FAJA LUMBAR
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560.000
$ 560.000
53102701
Uniformes Militares
200
Unidad
GRADO FRONTAL AZUL
GRADO FRONTAL AZUL
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
53102701
Uniformes Militares
196
Unidad
PARCHE APELLIDO AZUL
PARCHE APELLIDO AZUL
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490.000
$ 490.000
53102701
Uniformes Militares
93
Unidad
PARCHE BANDERA CHILENA A COLOR
PARCHE BANDERA CHILENA A COLOR
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 353.400
$ 353.400
53102701
Uniformes Militares
179
Unidad
PARCHE ESCUDO UNIDAD A COLOR
PARCHE ESCUDO UNIDAD A COLOR
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 680.200
$ 680.200
91111703
Vestuario
3
Unidad
TENIDA DE COCINERO
TENIDA DE COCINERO
$ 52.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.000
$ 156.000
91111703
Vestuario
6
Unidad
TENIDA DE MAYORDOMO
TENIDA DE MAYORDOMO
$ 98.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588.000
$ 588.000
91111703
Vestuario
3
Unidad
TENIDA DE PANADERO
TENIDA DE PANADERO
$ 52.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.000
$ 156.000
Total Neto
$ 11.763.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.235.084
TOTAL OC
$ 13.998.684
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.