Orden de Compra. Nº1062018-169-CC25 "AUMENTO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS"
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1062018-169-CC25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra AUMENTO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SALIO CON SIGNO DE MONEDA ERRADA
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-17-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Gestión Institucional
Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T. 62.000.410-3
Dirección de Unidad de Compra Teatinos #340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T. 62.000.410-3
Dirección de Facturación Teatinos #340
Comuna Santiago
Impuesto 957983,192
Dirección de Envío de la Factura Teatinos #340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comtec Global
Razón Social COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA
R.U.T. 76.460.521-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comtec Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadServicio Arriendo de impresoras por 3 meses, ver bases en pdfValor TOTAL por los 3 meses de servicio $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017
Total Neto $ 5.042.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 957.983
TOTAL OC $ 6.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.