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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1623-545-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Áridos, compra ágil: 1623-347-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Facturación |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
31350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristopher Vásquez Espinoza |
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Razón Social |
CRISTOPHER CAMILO VASQUEZ ESPINOZA
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R.U.T. |
18.722.760-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cristopher Vásquez Espinoza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 2 | Unidad | cubo gravilla 3/4 | |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 3 | Unidad | cubo arena gruesa | |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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Total Neto
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$ 165.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.350
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$ 196.350
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.