Orden de Compra. Nº3949-186-AG25 "Compra de materiales de oficina para capacitación, F:19 y F:20,C.A: 3949-148-COT25, dmt"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL URBANO DR ALEJANDRO GUTIERREZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3949-186-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de oficina para capacitación, F:19 y F:20,C.A: 3949-148-COT25, dmt
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ID 3949 - CESFAM Dr Alejandro Gutiérrez
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO DR ALEJANDRO GUTIERREZ
R.U.T. 61.974.500-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 342 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO DR ALEJANDRO GUTIERREZ
R.U.T. 61.974.500-0
Dirección de Facturación BILBAO ESQUINA MACKENNA SIN NÚMERO
Comuna Coyhaique
Impuesto 18591,5
Dirección de Envío de la Factura BILBAO ESQUINA MACKENNA SIN NÚMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESCOFI LTDA.
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCOFI LIMITADA
R.U.T. 76.569.006-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESCOFI LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas50UnidadBlock escolar con espiral 7mm de 80 hojas - Incluir entrega en máximo 2 días hábiles en el establecimiento. *El proveedor debe entregar máximo 2 días hábiles desde el envío de la Orden de Compra. *Se declarará inadmisible aquella oferta que no incluya todos los materiales o sean de características distintas a las solicitadas. PROVEEDOR LOCAL ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.900 $ 60.900
44122017
Carpetas colgantes o accesorios50Unidad50 carpetas plastificadas con gusano (2 tonos) - Incluir entrega en máximo 2 días hábiles en el establecimiento. *El proveedor debe entregar máximo 2 días hábiles desde el envío de la Orden de Compra. *Se declarará inadmisible aquella oferta que no incluya todos los materiales o sean de características distintas a las solicitadas. PROVEEDOR LOCAL ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.550 $ 28.550
44121701
Lápiz pasta50Unidad50 lápices pasta tonos azules o negros - Incluir entrega en máximo 2 días hábiles en el establecimiento. *El proveedor debe entregar máximo 2 días hábiles desde el envío de la Orden de Compra. *Se declarará inadmisible aquella oferta que no incluya todos los materiales o sean de características distintas a las solicitadas. PROVEEDOR LOCAL ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 97.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.592
TOTAL OC $ 116.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.