Orden de Compra. Nº5489-26-SE25 "ARRIENDO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5489-26-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo Aeronaval Sur
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T. 61.102.140-2
Dirección de Facturación AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna Punta Arenas
Impuesto 14193,38
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO DIRECABAS Nº 08/2022, LICITACIÓN ID 2945-47-LR22. CARGO FIJO $59.497.- NETO COPIAS $15.205.- NETOSERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO DIRECABAS Nº 08/2022, LICITACIÓN ID 2945-47-LR22. CARGO FIJO $59.497.- NETO COPIAS $15.205.- NETO $ 74.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.702 $ 74.702
Total Neto $ 74.702
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.193
TOTAL OC $ 88.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.