Orden de Compra. Nº3872-93-AG25 "Sol. N°116, Ord. N|12, esc., Teresita de Los Andes, bombas sentinas y servicios, con cargo a subvención Mantenimiento."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-93-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Sol. N°116, Ord. N|12, esc., Teresita de Los Andes, bombas sentinas y servicios, con cargo a subvención Mantenimiento.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 285000
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor L&L Mantenciones
Razón Social CLAUDIO ANDRÉS LÓPEZ LÓPEZ
R.U.T. 16.188.454-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal L&L Mantenciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151519
Bombas para servicios sanitarios2UnidadBombas sentina LEOXKS 810 PWL 1HP220 v.  $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
71121022
Servicios de limpieza del pozo1UnidadServicio de limpieza y sanitización de estanque de acumulación, con entrega de certificados e informes.  $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
40151519
Bombas para servicios sanitarios1UnidadHabilitación de bombas de impulsor, con entrega de certificados e informes.  $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
Total Neto $ 1.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 285.000
TOTAL OC $ 1.785.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.366.528-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.598.599-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.188.454-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.