Orden de Compra. Nº2665-489-SE25 "Serv. Sum. traslado alumnos (mayo) Esc. Rafael 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-489-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Serv. Sum. traslado alumnos (mayo) Esc. Rafael 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2665-6-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIAJES RODRIGUEZ
Razón Social VIAJES RODRIGUEZ SPA
R.U.T. 77.655.371-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIAJES RODRIGUEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIO SUMINISTRO DE TRANSPORTE, PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA RAFAEL EN ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO SOCIO-EMOCIONAL EN CHILLÁN VALLE HERMOSO. SEGÚN ORD. N°20 DEL ESTABLECIMIENTO.SERVICIO SUMINISTRO DE TRANSPORTE, PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA RAFAEL EN ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO SOCIO-EMOCIONAL EN CHILLÁN VALLE HERMOSO. SEGÚN ORD. N°20 DEL ESTABLECIMIENTO. $ 550.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.036 $ 550.036
Total Neto $ 550.036
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 550.036

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.