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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3233-33-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3233-28-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.026-0 |
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Dirección de Facturación |
LAUTARO NAVARRO 1150 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
28146,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO NAVARRO 1150 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-08-2025 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.490.923-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192110
| Nueces o frutos secos | 7 | Tarro | CORAZON DE ALCACHOFAS | CORAZON DE ALCACHOFAS |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.300
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$ 34.300
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50192110
| Nueces o frutos secos | 1 | kilogramo | NUECES ENTERAS PELADAS | NUECES ENTERAS PELADAS |
$ 12.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.900
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$ 12.900
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50181901
| Pan fresco | 6 | Paquete | MASA FILO | MASA FILO |
$ 6.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.340
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$ 41.340
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10101701
| Salmones | 4 | Paquete | SALMON AHUMADO LAMINADO 400G | SALMON AHUMADO LAMINADO 400G |
$ 14.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.600
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$ 59.600
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Total Neto
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$ 148.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.147
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$ 176.287
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.