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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-205-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION Y MANTENCION A TRACTOR DE LICEO PUENTE ÑUBLE SAN NICOLAS 4596-70-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
82542,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lubricentro Y Ferretería |
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Razón Social |
MARCELINO ENRIQUE VILLEGAS AGUILERA
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R.U.T. |
13.138.115-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lubricentro Y Ferretería |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | CAMBIO DE ACEITE MOTOR TRACTOR DE LICEO PUENTE ÑUBLE
| -Tineta mobil 15W40 Delvac
-Filtro de aceite de motor
-Filtro de combustible
-Tineta mobil fluid 424 19 lt.
-Servicio de grúa
-Mano de obra. |
$ 434.434,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 434.434
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$ 434.434
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Total Neto
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$ 434.434
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.542
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$ 516.976
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.