Orden de Compra. Nº2668-122-AG25 "PTR N°E-123. -COMPRA AGIL: 2668-91-COT25. -ADQUISICIÓN DE DELANTALES Y PECHERAS INSTITUCIONALES PARA JARDIN INFANTIL RONDA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2668-122-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2025
Nombre de la Orden de Compra PTR N°E-123. -COMPRA AGIL: 2668-91-COT25. -ADQUISICIÓN DE DELANTALES Y PECHERAS INSTITUCIONALES PARA JARDIN INFANTIL RONDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30/122 del sistema EDUCACIÓN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación AVENIDA BICENTENARIO N° 3800 - VITACURA
Comuna Vitacura
Impuesto 78629,6
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BICENTENARIO N° 3800 - VITACURA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA XIMENA
Razón Social KAOS SPORT SPA
R.U.T. 76.783.279-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA XIMENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102702
Uniformes varios13UnidadDELANTALES DE GENERO, MAS DETALLE E IMAGINES EN PEDIDO DE TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO PTR N°123  $ 26.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.870 $ 350.870
53102702
Uniformes varios3UnidadPECHERAS DE GENERO AJUSTABLE, MAS DETALLE E IMAGENES EN PEDIDO DE TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO PTR N°123   $ 20.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.970 $ 62.970
Total Neto $ 413.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.630
TOTAL OC $ 492.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.