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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2668-122-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PTR N°E-123. -COMPRA AGIL: 2668-91-COT25. -ADQUISICIÓN DE DELANTALES Y PECHERAS INSTITUCIONALES PARA JARDIN INFANTIL RONDA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
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R.U.T. |
69.255.600-3 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BICENTENARIO N° 3800 - VITACURA |
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Comuna |
Vitacura
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Impuesto |
78629,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BICENTENARIO N° 3800 - VITACURA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-06-2025 |
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Proveedor |
CAROLINA XIMENA |
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Razón Social |
KAOS SPORT SPA
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R.U.T. |
76.783.279-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAROLINA XIMENA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102702
| Uniformes varios | 13 | Unidad | DELANTALES DE GENERO, MAS DETALLE E IMAGINES EN PEDIDO DE TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO PTR N°123 | |
$ 26.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.870
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$ 350.870
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53102702
| Uniformes varios | 3 | Unidad | PECHERAS DE GENERO AJUSTABLE, MAS DETALLE E IMAGENES EN PEDIDO DE TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO PTR N°123 | |
$ 20.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.970
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$ 62.970
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Total Neto
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$ 413.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.630
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$ 492.470
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.