|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2483-917-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2483-225-LP25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2483-225-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
|
|
R.U.T. |
69.071.300-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
José Francisco Vergara #450, Municipalidad |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
|
|
R.U.T. |
69.071.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
JOSE FRANCISCO VERGARA N°450 |
|
Comuna |
Quilicura
|
|
Impuesto |
3193277,37 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JOSE FRANCISCO VERGARA N°450 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
El Farolero SPA |
|
Razón Social |
EL FAROLERO SPA
|
|
R.U.T. |
76.861.979-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
El Farolero SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70171708
| Servicios de asesoría de riego | 1 | Paquete | LÍNEA 4 RIEGO TECNIFICADO $20.000.000 | DECRETO ALCALDICIO E. Nº: SECMUN-05461/2025
OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA N°3993
Línea N°4 “Riego Tecnificado” |
$ 16.806.723,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.806.723
|
$ 16.806.723
|
|
|
Total Neto
|
$ 16.806.723
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.193.277
|
|
$ 20.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.