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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2961-359-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-492-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. AMERICO VESPUCIO 2 |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
201400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. AMERICO VESPUCIO 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Caribbean Group SPA |
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Razón Social |
CARIBBEAN GROUP SPA
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R.U.T. |
77.236.291-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Caribbean Group SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13102011
| Nylon - Poliamida (PA) | 1 | Unidad | NYLON POLIETELENO MANGA NEGRA 0.20 MM. DE 2 MTS. DE ANCHO QUE ABRE A 4 MTS. DE 32 KILOS.DEBE INCLUIR DESPACHO Y DESCARGA CON PEONETA. | |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 150 | Saco | ARENA GRUESA SACO DE 25 KILOS. DEBE INCLUIR DESPACHO Y DESCARGA CON PEONETA. | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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11121701
| Aserrín | 200 | Saco | ASERRIN DE 14 KILOS CADA SACO. DEBE INCLUIR DESPACHO Y DESCARGA CON PEONETA. | |
$ 3.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 760.000
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$ 760.000
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Total Neto
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$ 1.060.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 201.400
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$ 1.261.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.