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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
938614-1270-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VMO ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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938614-5-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Región Metropolitana
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R.U.T. |
65.124.882-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Beaucheff 1930 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
76323 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Beaucheff 1930 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-05-2025 |
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Proveedor |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
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R.U.T. |
7.034.236-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 3 | Metro Cúbico | GRAVILLA | GRAVILLA |
$ 39.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.000
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$ 117.000
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11111701
| Arena silícea | 3 | Metro Cúbico | ARENA GRUESA | ARENA GRUESA |
$ 39.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.000
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$ 117.000
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40142115
| Tubería de plástico | 9 | Metro Lineal | PVC HIDRÁULICO DE 500 MM X 50 | PVC HIDRÁULICO DE 500 MM X 50 |
$ 2.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.700
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$ 20.700
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30111601
| Cemento | 30 | Saco | CEMENTO CORRIENTE | CEMENTO CORRIENTE |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.000
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$ 147.000
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Total Neto
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$ 401.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.323
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$ 478.023
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.