Orden de Compra. Nº1075337-7781-SE25 "dvg Compra Mant. correctiva de termo desinfectadora N°2 desde 1075337-9-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-7781-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra dvg Compra Mant. correctiva de termo desinfectadora N°2 desde 1075337-9-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-9-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1987
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna
Impuesto 362900
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ramper servicio de mantencion y reparacion de equipos medicos
Razón Social RODRIGO ALEJANDRO JARA AGÜERO
R.U.T. 14.219.598-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ramper servicio de mantencion y reparacion de equipos medicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidavisita técnica Mant. correctiva.visita técnica Mant. correctiva. $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMant. correctiva de Autoclave N°2, según cot. adjunta COTIZACION N-1627914_56Mant. correctiva de Autoclave N°2, según cot. adjunta COTIZACION N-1627914_32 $ 1.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMant. correctiva de Autoclave N°2, según cot. adjunta COTIZACION N-1627914_32Mant. correctiva de Autoclave N°2, según cot. adjunta COTIZACION N-1627914_32 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMant. correctiva de Autoclave N°2, según cot. adjunta COTIZACION N-1627914_32Mant. correctiva de Autoclave N°2, según cot. adjunta COTIZACION N-1627914_32 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 1.910.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 362.900
TOTAL OC $ 2.272.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.