Orden de Compra. Nº2483-105-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2483-16-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2483-105-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2483-16-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2483-16-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 689 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T. 69.071.300-4
Dirección de Facturación JOSE FRANCISCO VERGARA N°450
Comuna Quilicura
Impuesto 5268907,537
Dirección de Envío de la Factura JOSE FRANCISCO VERGARA N°450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA ESTRELLA LTDA.
Razón Social IMPRENTA ESTRELLA LIMITADA
R.U.T. 76.562.020-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRENTA ESTRELLA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1PaqueteSUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN AÑO 2025OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA N°689 DECRETO ALCALDICIO E. N°906, APRUEBA CONTRATO $ 27.731.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731.092 $ 27.731.092
Total Neto $ 27.731.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.268.908
TOTAL OC $ 33.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.