Orden de Compra. Nº
4291-2915-AG25
"
MATERIAL DE OFICINA (PROYECTO 25I10185)
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4291-2915-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA (PROYECTO 25I10185)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Antofagasta
Razón Social
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T.
70.791.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3895 del sistema E-DELFOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T.
70.791.800-4
Dirección de Facturación
AVDA. ANGAMOS 601
Comuna
Antofagasta
Impuesto
46112,81
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. ANGAMOS 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IVIAL SERVICIOS SPA
Razón Social
IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T.
76.623.919-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IVIAL SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Caja
caja ( de 10 plumones) de plumones para pizarra, azul
$ 3.519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.519
$ 3.519
14111509
Artículos de papelería
1
Caja
caja de resmas tamaño carta (es decir 10 resma)
$ 39.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.029
$ 39.029
14111509
Artículos de papelería
1
Caja
caja ( de 10 plumones) de plumones para pizarra rojo
$ 3.519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.519
$ 3.519
14111509
Artículos de papelería
5
Caja
Cajas (10 plumones CADA UNA) de plumones permanentes, negro
$ 3.432,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.160
$ 17.160
14111509
Artículos de papelería
1
Caja
caja ( de 10 plumones) de plumones para pizarra, Negro
$ 3.519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.519
$ 3.519
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
Cajas (10 plumones CADA UNA) de plumones permanentes verdes
MARCADOR PERMANENTE VERDE X 10 UN
$ 2.763,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.815
$ 13.815
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
Cajas (10 plumones CADA UNA) de plumones permanentes rojos
MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO X 10 UN
$ 2.763,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.815
$ 13.815
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
TINTA, impresora HP-7740 original 954 XL, NEGRO
HP Tinta 954XL Negra Original
$ 83.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.895
$ 83.895
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
SET DE TINTAS, Tintas Canon Gi-11 Original B/c/m/y G2160 G3160 G2170 G317 Bcmy
Pack De Tintas C A N O N Gi-11 Para G2160 / G3160 Y/m/c/bk Colores Original
$ 50.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.613
$ 50.613
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad
Cajas (10 plumones CADA UNA) de plumones permanentes, azules
MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL X 10 UN
$ 2.763,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.815
$ 13.815
Total Neto
$ 242.699
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.113
TOTAL OC
$ 288.812
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.