Orden de Compra. Nº4291-2915-AG25 "MATERIAL DE OFICINA (PROYECTO 25I10185)"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4291-2915-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA (PROYECTO 25I10185)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Antofagasta
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3895 del sistema E-DELFOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601
Comuna Antofagasta
Impuesto 46112,81
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA
Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T. 76.623.919-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Cajacaja ( de 10 plumones) de plumones para pizarra, azul  $ 3.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.519 $ 3.519
14111509
Artículos de papelería1Cajacaja de resmas tamaño carta (es decir 10 resma)  $ 39.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.029 $ 39.029
14111509
Artículos de papelería1Cajacaja ( de 10 plumones) de plumones para pizarra rojo  $ 3.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.519 $ 3.519
14111509
Artículos de papelería5CajaCajas (10 plumones CADA UNA) de plumones permanentes, negro  $ 3.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.160 $ 17.160
14111509
Artículos de papelería1Cajacaja ( de 10 plumones) de plumones para pizarra, Negro  $ 3.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.519 $ 3.519
14111509
Artículos de papelería5UnidadCajas (10 plumones CADA UNA) de plumones permanentes verdesMARCADOR PERMANENTE VERDE X 10 UN $ 2.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.815 $ 13.815
14111509
Artículos de papelería5Unidad Cajas (10 plumones CADA UNA) de plumones permanentes rojosMARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO X 10 UN $ 2.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.815 $ 13.815
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA, impresora HP-7740 original 954 XL, NEGROHP Tinta 954XL Negra Original $ 83.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.895 $ 83.895
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadSET DE TINTAS, Tintas Canon Gi-11 Original B/c/m/y G2160 G3160 G2170 G317 Bcmy Pack De Tintas C A N O N Gi-11 Para G2160 / G3160 Y/m/c/bk Colores Original $ 50.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.613 $ 50.613
14111509
Artículos de papelería5UnidadCajas (10 plumones CADA UNA) de plumones permanentes, azules MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL X 10 UN $ 2.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.815 $ 13.815
Total Neto $ 242.699
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.113
TOTAL OC $ 288.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.