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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2292-6156-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SACOS DE SAL (SACOS DE 25 KG) PARA ABLANDADOR DE AGUA / GESTIÓN CLÍNICA(PEDIDO 1393)(SMV) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2292-78-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIR. COMUNAL DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
15 ORIENTE Nº 600 ENTRE 5 y 6 SUR. BOD. COMUNAL |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
30352,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
15 ORIENTE Nº 600 ENTRE 5 y 6 SUR. BOD. COMUNAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TWS |
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Razón Social |
SOLUCIONES PARA TRATAMIENTO DE AGUAS PABLO PATRICIO PONCE DIAZ E.I.R.L
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R.U.T. |
76.584.148-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TWS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50171551
| Sal de cocina o de mesa | 18 | Unidad | SACOS DE 25 KG (C/U) DE SAL PARA ABLANDADORES DE AGUA | SACOS DE 25 KG (C/U) DE SAL PARA ABLANDADORES DE AGUA |
$ 8.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.750
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$ 159.750
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Total Neto
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$ 159.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.352
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$ 190.102
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.